一、部门基本概况
(一)职能职责
1、贯彻落实国家、省综合交通运输标准和各种交通运输方式标准,推进全县综合交通运输体系建设,统筹规划公路、水路及邮政行业发展,建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制,优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局,促进交通运输方式融合。
2、组织拟订全县综合交通运输发展战略和政策,组织编制综合交通运输体系规划,拟订全县公路、水路发展战略、政策和规划,指导综合交通运输枢纽规划和管理。参与拟订全县物流业发展战略、规划和有关政策标准并监督实施。组织起草综合交通运输地方规范性文件草案,统筹铁路、公路、水路相关地方规范性文件的起草工作。负责交通运输执法检查和监督。指导全县公路、水路行业体制改革工作。
3、承担道路、水路运输市场监管责任。
4、承担水上交通安全监管责任。
5、负责提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向、县级财政资金安排建议,按县政府规定权限审批、核准全县规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。
6、承担全县公路、水路建设市场监管责任。
7、指导全县公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调全县重点物资和紧急客货运输。
8、制定地方性交通运输行业科技政策、规划和规范并监督实施。
9、指导交通运输行业开展对外交流合作和交通外经外贸工作。
10、承办县人民政府交办的其他事项。
(二)机构设置
本单位内设机构包括:办公室、财务股、运输股、安全生产股、人事股、工程股、法规股、行政审批股8个股室。
(三)单位基本情况:
本部门编制人数为45人,其中在职45人,离退休22人。小车编制数23台,实际23台(含综合执法局22台)。遗属补助人数2人,房屋面积平方米。
二、部门预算单位构成
邵东市交通运输局部门只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入年部门预算编制范围的只有邵东市交通运输局部门本级。
三、部门收支总体情况
(一)收入预算,包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。年年初预算数.42万元,其中,一般公共预算拨款.42万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入0万元,收入较去年增加.95万元,主要是社会保障和就业支出和住房保障支出去年纳入大财政预算,年纳入了单位预算,项目支出比去年增加.05万元。
(二)支出预算,年年初预算数.42万元,其中,一般公共服务0万元,公共安全0万元,教育0万元,科学技术0万元,社会保障和就业支出30.97万元,卫生健康支出7.92万元,交通运输支出.40万元,住房保障支出22.13万元。支出较去年增加.95万元,主要是社会保障和就业支出和住房保障支出去年纳入大财政预算,年纳入了单位预算,项目支出比去年增加.05万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
年本部门一般公共预算拨款支出预算.42万元,其中,一般公共服务支出0万元,占0%;公共安全支出0万元,占0%;社会保障和就业支出30.97万元,占4.15%;卫生健康支出7.92万元,占1.06%;交通运输支出.40万元,占91.82%;住房保障支出22.13万元占2.97%;支出较去年增加.95万元。具体安排情况如下:
(一)基本支出:年年初预算数为.33万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
(二)项目支出:年年初预算数为.09万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中:、线公交营运补贴支出万元,主要用于邵阳-邵东路和路公交车营运补贴支出等方面;农村客运站运营经费和联合整治工作经费支出95万元,主要用于加强短途车辆归站管理,加强安检管理制度,确保无病车上路,保证旅客出行安全,车站要进行规范管理,配齐专业管理人员,保证工作人员的工资,稳定专业工作人员支出等方面;邵阳至北京高铁在邵东站停靠补铁路局资金支出万元,主要用于邵阳至北京高铁在邵东站停靠完成接送客人任务费用补贴支出等方面;执法车辆购置支出12万元,主要用于年购买执法车辆支出等方面;执法服装费支出2.09万元,主要用于购买执法服装支出等方面。
五、政府性基金预算
本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
年邵东市交通运输局本级1家行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款93.7万元,比年预算增加68.6万元,上升.31%,主要是人员去年大幅增加。
(二)“三公”经费预算
年“三公”经费预算数为71万元,其中,公务接待费2万元,公务用车购置及运行费69万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费69万元),因公出国(境)费0万元。年“三公”经费预算较年增加66万元,上升%。主要是公务用车运行经费比去年增加66万元。
(三)一般性支出情况:
年本部门会议费预算0万元,培训费0万元,办公费3万元,水费0.5万元,印刷费2万元,差旅费2.8万元,电费1万元,邮电费0.5万元,物业管理费3万元,其他交通费用12万元,公务接待费2万元,公务用车运行维护费69万元。
(四)政府采购情况
年本部门政府采购预算总额0万元,其中工程类0万元,货物类0万元,服务类0万元。
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截止年12月底,本部门共有公务用车1辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车1辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值万元以上专用设备0台。年拟新增配置公务用车1辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车1辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值万元以上专用设备0台。
(六)预算绩效情况
年邵东市交通运输局部门预算绩效目标实行全覆盖,整体支出绩效目标.42万元,其中:基本支出.33万元,项目支出.09万元,全部纳入绩效目标管理。项目支出.09万元,全部实行项目支出绩效目标管理,具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
3、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。
4、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
5、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”以外的收入。
6、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。
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